구매관리

발주승인(수입)

1. 개요 및 목적

- 발주품의(수입)에 등록되어진 내용에서 내부승인이 되면 내부적으로

관리되는 발주번호를 입력하기 위해서 개발되어진 프로그램이다.

- 발주를 내린것에 대해서 승인을 해준다는 화면으로 보기를 클릭하면 발주내려진 것에 대한 모든 내용이 나타나고 상단의 화면을 클릭하면 세부사항이 하단의 화면에 나타나게 된다.

 

2. 선행작업

- 구매관리의 발주품의서(수입) 프로그램에서 발주처리를 한다.

 

3. 화면보기

< 그림 : 발주승인(수입) >

 

4. 처리방법

1) 처리방법

- 사업장, 기간을 조회한다. 일정 거래처를 조회 하기 위해서는 거래처 코드를 입력하여 그리드상에 표기 되도록 한다.

- 발주 승인/종결 처리할 전표를 선택하면 아래 화면에 발주내역에 관한 세부내역이 표기된다.

- 승인 처리할 순번을 모두 선택한 후 “승인”버튼을 눌러 승인 처리를 한다.

 

2) 특기사항

- 발주승인(수입)처리된 내역은 다시 발주계약확정/종결처리로 넘어간다.